Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление главы Администрации городского округа г. Уфа РБ от 15.05.2015 N 2052 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 13 декабря 2013 года N 6374"



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2015 г. № 2052

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД
УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 6374

В соответствии с решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 18 декабря 2013 года № 26/3 "О бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в редакции от 30 декабря 2014 года), решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 23 декабря 2014 года № 39/4 "О бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 22 августа 2014 года № 3872 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан" постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 13 декабря 2013 года № 6374 (в редакции Постановления от 24 ноября 2014 года № 5230), согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Отделу информационных технологий Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в полном объеме.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан С.Б.Баязитова.

Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
И.И.ЯЛАЛОВ





Приложение
к Постановлению главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 15 мая 2015 г. № 2052

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

1. В тексте муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" (далее - Программа) заменить слова:
1.1. "бюджет Российской Федерации" в соответствующем падеже словами "федеральный бюджет" в соответствующем падеже.
1.2. "бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан" в соответствующем падеже словами "местный бюджет" в соответствующем падеже.
1.3. "бюджет ГО г. Уфа РБ" в соответствующем падеже словами "местный бюджет" в соответствующем падеже.
1.4. "внебюджетные средства" в соответствующем падеже словами "внебюджетные источники" в соответствующем падеже.
2. В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан":
2.1. После графы "Ответственный исполнитель" дополнить графой "Соисполнитель Программы" и изложить в следующей редакции:

"
Соисполнитель Программы
Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
".

2.2. Исключить графу "Разработчик Программы".
2.3. Графу "Цели и задачи Программы" изложить в следующей редакции:

"
Цели и задачи Программы
Целью Программы является развитие физической культуры и массового спорта, развитие детско-юношеского спорта, создание физкультурно-спортивных условий для населения всех возрастов.
Задачи Программы:
1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и пропаганда здорового образа жизни.
2. Повышение уровня доступности и качества дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.
3. Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
".

2.4. Графу "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования Программы
Финансовые средства на реализацию Программы формируются из средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы - 3 616 957,7 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 724 915,9 тыс. рублей;
2015 год - 473 351,3 тыс. рублей;
2016 год - 483 674,1 тыс. рублей;
2017 год - 483 754,1 тыс. рублей;
2018 год - 483 754,1 тыс. рублей;
2019 год - 483 754,1 тыс. рублей;
2020 год - 483 754,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
а) федерального бюджета - 1 650,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 650,0 тыс. рублей,
б) бюджета Республики Башкортостан - 194 424,1 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 194 424,1 тыс. рублей,
в) местного бюджета - 3 154 119,6 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 482 299,6 тыс. рублей;
2015 год - 436 970,0 тыс. рублей;
2016 год - 446 970,0 тыс. рублей;
2017 год - 446 970,0 тыс. рублей;
2018 год - 446 970,0 тыс. рублей;
2019 год - 446 970,0 тыс. рублей;
2020 год - 446 970,0 тыс. рублей,
г) внебюджетных источников - 266 764,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 46 542,2 тыс. рублей;
2015 год - 36 381,3 тыс. рублей;
2016 год - 36 704,1 тыс. рублей;
2017 год - 36 784,1 тыс. рублей;
2018 год - 36 784,1 тыс. рублей;
2019 год - 36 784,1 тыс. рублей;
2020 год - 36 784,1 тыс. рублей
".

3. В разделе 3 "Основные цели и задачи Программы":
3.1. Абзац третий дополнить словами ", а также путем строительства современных спортивных объектов".
3.2. Абзац седьмой дополнить словами: "- совершенствование системы оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей".
4. Раздел 5 "Перечень целевых индикаторов и показателей Программы" изложить в следующей редакции:
"5. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
Отчетный 2013 год
Текущий 2014 год
Очередной 2015 год
Плановый 2016 год
Плановый 2017 год
Плановый 2018 год
Плановый 2019 год
Плановый 2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
1.1.
Цель: развитие физической культуры и массового спорта, создание физкультурно-спортивных условий для населения всех возрастов
1.1.1.
Задача: привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и пропаганда здорового образа жизни
1.1.1.1.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
25,2
27,0
28,6
30,0
31,2
33,0
34,5
36,0
2.
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
2.1.
Цель: развитие детско-юношеского спорта
2.1.1.
Задача: повышение уровня доступности качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детей и привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей и подростков
2.1.1.1.
Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в спортивных школах
%
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
2.1.2.
Задача: совершенствование системы оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
2.1.2.1.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей со средней заработной платой учителей в Республике Башкортостан
%
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0
".

5. Раздел 7 "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы формируются из средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы может уточняться при выделении средств из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан, формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, поступлении средств из внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в городском округе
город Уфа Республики Башкортостан"

Источники и направления финансирования
Финансовые затраты, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего,
3 616 957,7
724 915,9
473 351,3
483 674,1
483 754,1
483 754,1
483 754,1
483 754,1
в том числе:








федеральный бюджет
1 650,0
1 650,0
0
0
0
0
0
0
бюджет РБ
194 424,1
194 424,1
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
3 154 119,6
482 299,6
436 970,0
446 970,0
446 970,0
446 970,0
446 970,0
446 970,0
внебюджетные источники
266 764,0
46 542,2
36 381,3
36 704,1
36 784,1
36 784,1
36 784,1
36 784,1
Капитальные вложения всего,
191 179,3
191 179,3
0
0
0
0
0
0
бюджет РБ
191 179,3
191 179,3
0
0
0
0
0
0
Прочие расходы - всего,
3 425 778,4
533 736,6
473 351,3
483 674,1
483 754,1
483 754,1
483 754,1
483 754,1
в том числе:








федеральный бюджет
1 650,0
1 650,0
0
0
0
0
0
0
бюджет РБ
3 244,8
3 244,8
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
3 154 119,6
482 299,6
436 970,0
446 970,0
446 970,0
446 970,0
446 970,0
446 970,0
внебюджетные источники
266 764,0
46 542,2
36 381,3
36 704,1
36 784,1
36 784,1
36 784,1
36 784,1

Распределение объемов финансирования по исполнителям
муниципальной программы "Развитие физической культуры и
спорта в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан"

№ п/п
Исполнитель
Источник и направление финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
КФКиС ГО г. Уфа РБ
Всего
3 425 778,4
533 736,6
473 351,3
483 674,1
483 754,1
483 754,1
483 754,1
483 754,1
в том числе:








федеральный бюджет
1 650,0
1 650,0
0
0
0
0
0
0
бюджет РБ
3 244,8
3 244,8
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
3 154 119,6
482 299,6
436 970,0
446 970,0
446 970,0
446 970,0
446 970,0
446 970,0
внебюджетные источники
266 764,0
46 542,2
36 381,3
36 704,1
36 784,1
36 784,1
36 784,1
36 784,1
2
УКС ГО г. Уфа РБ
Всего
191 179,3
191 179,3
0
0
0
0
0
0
в том числе:








бюджет РБ
191 179,3
191 179,3
0
0
0
0
0
0

Всего
Всего
3 616 957,7
724 915,9
473 351,3
483 674,1
483 754,1
483 754,1
483 754,1
483 754,1
в том числе








федеральный бюджет
1 650,0
1 650,0
0
0
0
0
0
0
бюджет РБ
194 424,1
194 424,1
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
3 154 119,6
482 299,6
436 970,0
446 970,0
446 970,0
446 970,0
446 970,0
446 970,0
внебюджетные источники
266 764,0
46 542,2
36 381,3
36 704,1
36 784,1
36 784,1
36 784,1
36 784,1
".

6. Абзац седьмой раздела 8 "Перечень и описание подпрограмм" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" направлено на совершенствование организационно-экономических механизмов развития физической культуры и спорта и создание инфраструктурных условий для занятий физической культурой и спортом в городском округе город Уфа Республики Башкортостан.".
7. Раздел 9 "План реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"9. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ строки
Наименование мероприятия/ направления и источники финансирования
Исполнитель (Соисполнитель)
Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб.
Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие
Всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Всего по муниципальной программе, в том числе:

3 616 957,7
724 915,9
473 351,3
483 674,1
483 754,1
483 754,1
483 754,1
483 754,1

2
федеральный бюджет
1 650,0
1 650,0
0
0
0
0
0
0
3
бюджет РБ
194 424,1
194 424,1
0
0
0
0
0
0
4
местный бюджет
3 154 119,6
482 299,6
436 970,0
446 970,0
446 970,0
446 970,0
446 970,0
446 970,0
5
внебюджетные источники
266 764,0
46 542,2
36 381,3
36 704,1
36 784,1
36 784,1
36 784,1
36 784,1
6
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
7
Всего по подпрограмме 1, в том числе:

271 494,9
36 250,3
38 885,1
39 207,9
39 287,9
39 287,9
39 287,9
39 287,9
1.1.1.1.
8
местный бюджет
193 673,3
24 785,3
28 148,0
28 148,0
28 148,0
28 148,0
28 148,0
28 148,0
9
внебюджетные источники
77 821,6
11 465,0
10 737,1
11 059,9
11 139,9
11 139,9
11 139,9
11 139,9
10
Мероприятие 1 "Организация подготовки и участия команд и спортсменов города Уфы в физкультурно-спортивных мероприятиях, в том числе оплата расходов за ранее выполненные объемы работ, услуг, приобретенное оборудование, материально-технические ценности"
11
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:
КФКиС ГО г. Уфа РБ
53 129,8
5 129,8
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
12
местный бюджет
53 129,8
5 129,8
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
13
Мероприятие 2 "Финансовое обеспечение выполнения работ по проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий"
14
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:
КФКиС ГО г. Уфа РБ
218 365,1
31 120,5
30 885,1
31 207,9
31 287,9
31 287,9
31 287,9
31 287,9
15
местный бюджет
140 543,5
19 655,5
20 148,0
20 148,0
20 148,0
20 148,0
20 148,0
20 148,0
16
внебюджетные источники
77 821,6
11 465,0
10 737,1
11 059,9
11 139,9
11 139,9
11 139,9
11 139,9
17
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
18
Всего по подпрограмме 2, в том числе:

3 039 242,6
476 153,4
418 848,2
428 848,2
428 848,2
428 848,2
428 848,2
428 848,2
2.1.1.1.,
2.1.2.1.
19
федеральный бюджет
1 650,0
1 650,0
0
0
0
0
0
0
20
бюджет РБ
3 244,8
3 244,8
0
0
0
0
0
0
21
местный бюджет
2 845 405,4
436 181,4
393 204,0
403 204,0
403 204,0
403 204,0
403 204,0
403 204,0
22
внебюджетные источники
188 942,4
35 077,2
25 644,2
25 644,2
25 644,2
25 644,2
25 644,2
25 644,2
23
Мероприятие 1 "Финансовое обеспечение муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям"
24
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:
КФКиС ГО г. Уфа РБ
2 874 034,5
451 825,3
395 368,2
405 368,2
405 368,2
405 368,2
405 368,2
405 368,2
25
бюджет РБ
3 244,8
3 244,8
0
0
0
0
0
0
26
местный бюджет
2 692 347,3
415 003,3
371 224,0
381 224,0
381 224,0
381 224,0
381 224,0
381 224,0
27
внебюджетные источники
178 442,4
33 577,2
24 144,2
24 144,2
24 144,2
24 144,2
24 144,2
24 144,2
28
Мероприятие 2 "Финансовое обеспечение выполнения работ по созданию условий для организации тренировочных сборов"
29
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:
КФКиС ГО г. Уфа РБ
163 558,1
22 678,1
23 480,0
23 480,0
23 480,0
23 480,0
23 480,0
23 480,0
30
местный бюджет

153 058,1
21 178,1
21 980,0
21 980,0
21 980,0
21 980,0
21 980,0
21 980,0
31
внебюджетные источники
10 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
32
Мероприятие 3 "Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"
33
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:
КФКиС ГО г. Уфа РБ
1 650,0
1 650,0
0
0
0
0
0
0
34
федеральный бюджет
1 650,0
1 650,0
0
0
0
0
0
0
35
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
36
Всего по подпрограмме 3, в том числе:

306 220,2
212 512,2
15 618,0
15 618,0
15 618,0
15 618,0
15 618,0
15 618,0

37
бюджет РБ
191 179,3
191 179,3
0
0
0
0
0
0
38
местный бюджет
115 040,9
21 332,9
15 618,0
15 618,0
15 618,0
15 618,0
15 618,0
15 618,0
39
Мероприятие 1 "Осуществление организационных и методических функций управления в сфере физической культуры и спорта, в том числе оплата расходов за ранее выполненные объемы работ, услуг, приобретенное оборудование, материально-технические ценности"
40
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:
КФКиС ГО г. Уфа РБ
55 573,4
9 535,4
7 673,0
7 673,0
7 673,0
7 673,0
7 673,0
7 673,0
41
местный бюджет

55 573,4
9 535,4
7 673,0
7 673,0
7 673,0
7 673,0
7 673,0
7 673,0
42
Мероприятие 2 "Осуществление экономических функций управления в сфере физической культуры и спорта, в том числе оплата расходов за ранее выполненные объемы работ, услуг, приобретенное оборудование, материально-технические ценности"
43
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:
КФКиС ГО г. Уфа РБ
59 467,5
11 797,5
7 945,0
7 945,0
7 945,0
7 945,0
7945,0
7 945,0
44
местный бюджет
59 467,5
11 797,5
7 945,0
7 945,0
7 945,0
7 945,0
7 945,0
7 915,0
45
Мероприятие 3 "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения"
46
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
УКС ГО г. Уфа РБ
191 179,3
191 179,3
0
0
0
0
0
0
47
бюджет РБ
191 179,3
191 179,3
0
0
0
0
0
0
".

8. Дополнить Программу разделом 9.1 "Перечень объектов капитального строительства в рамках Программы" следующего содержания:
"9.1. Перечень объектов капитального строительства
в рамках Программы

№ п/п
Наименование и местонахождение объекта/ источники финансирований
Мощность/ единицы измерения
Сроки строительства, ввода в эксплуатацию
Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. руб.
Финансовая оценка результата, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Всего по муниципальной программе,
в том числе:


1 745 222,3
191 179,3
191 179,3
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
2
Всего по подпрограмме,
в том числе:


1 745 222,3
191 179,3
191 179,3
0
0
0
0
0
0
2.1
Крытый каток в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
вместимость трибун = 1485
мест.
- S общ. здания = 8396,9 м2,
- Строительный объем = 89831,2 м3
Строительство ведется с 2012 года, год ввода в эксплуатацию - ориентировочно 2016 год
495 222,3
129 657,2
129 657,2
0
0
0
0
0
0
2.1.1
бюджет РБ



129 657,2
129 657,2
0
0
0
0
0
0
2.2
Реконструкция стадиона "Нефтяник" по ул. Комарова, 9 в Орджоникидзевском районе ГО г. Уфа РБ
общая вместимость - 15630 мест.
Адм. здание
S общ. - 1416,4 м2,
S общ. трибуны № 1 - 282,6 м2,
S общ. трибуны № 2 - 282,3 м2,
S общ. трибуны оси 2-18 - 6189,9 м2,
S футбольного поля - 7862,1 м2,
S легкоатл. ядра - 7382,0 м2
2012 - 2015
1 250 000,00
61 522,1
61 522,1
0
0
0
0
0
0
2.2.1
бюджет РБ



61 522,1
61 522,1
0
0
0
0
0
0
".

9. Раздел 10 "Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы" изложить в следующей редакции:
"10. СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги, руб.
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб.
Целевой индикатор и показатель подпрограмм, для достижения которого оказывается услуга, выполняется работа
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
1.1
Основное мероприятие: проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
1.1.1
Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Проведение чемпионатов, первенств, спортивно-массовых мероприятий, прочих спортивных мероприятий (кубки, турниры, фестивали, спартакиады и т.д.)
41 467,3
(в ценах 2014 года)
474
474
474
474
474
474
474
19 665,5
20 148,0
20 148,0
20 148,8
20 148,8
20 148,8
20 148,8
1.1.1.1
2
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
2.1
Основное мероприятие: предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям
2.1.1
Организация предоставления дополнительного образования детям физкультурно-спортивной направленности
Дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет
18 910,3
(в ценах 2014 года)
21260
22072
23175
24334
25551
26828
28169
402033,2
364224,0
374224,0
374224,0
374224,0
374224,0
374224,0
2.1.1.1.
2.1.2.1
2.2
Основное мероприятие: совершенствование учебно-тренировочного процесса
2.2.1
Создание условий для организации тренировочных сборов
Охват работами по организации проживания, питания воспитанников и тренеров-преподавателей муниципальных спортивных школ, предоставлению спортивных сооружений (человеко-дни)
563,1
(в ценах 2014 года)
36 960
36 960
36 960
36 960
36 960
36 960
36 960
20 811,8
21 980,0
21 980,0
21 980,0
21 980,0
21 980,0
21 980,0
".

10. Раздел 11 "Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"11. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан на постановления главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан "О методике проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан" от 27 июня 2014 года № 2862.
Оценка эффективности реализации Программы позволяет определить степень достижения целей и задач Программы в зависимости от конечных результатов.
Оценка эффективности реализации Программы определяется интегральным (итоговым) показателем оценки эффективности реализации Программы (R). Интегральный показатель (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = K1 x Zl + K2 x Z2 + K3 x Z3 + K4 x Z4 + K5 x Z5 + K6 x Z6, где

Ki - комплексные критерии, используемые для оценки эффективности реализации программ,
Zi - весовые коэффициенты комплексных критериев, определяющие значимость каждого комплексного критерия и имеющие фиксированные значения.
Рассчитанное значение интегральной оценки (R) сопоставляется с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице:

Шкала показателя оценки эффективности реализации
мероприятий Программы

Численное значение показателя эффективности реализации мероприятий Программы в баллах
Качественная характеристика Программы
0,8 <= Э
Эффективность Программы высокая
0,65 <= Э < 0,8
Умеренно эффективная Программа
0,5 <= Э < 0,65
Эффективность Программы удовлетворительная
Э < 0,5
Неэффективная Программа

Информация об оценке эффективности реализации Программы представляется в составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе.".
11. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы" приложения № 1 Программы графу "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансовые средства на реализацию Программы формируются из средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы - 271 494,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 36 250,3 тыс. рублей;
2015 год - 38 885,1 тыс. рублей;
2016 год - 39 207,9 тыс. рублей;
2017 год - 39 287,9 тыс. рублей;
2018 год - 39 287,9 тыс. рублей;
2019 год - 39 287,9 тыс. рублей;
2020 год - 39 287,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
а) местного бюджета - 193 673,3 тыс. рублей,
из них по годам:
2014 год - 24 785,3 тыс. рублей;
2015 год - 28 148,0 тыс. рублей;
2016 год - 28 148,0 тыс. рублей;
2017 год - 28 148,0 тыс. рублей;
2018 год - 28 148,0 тыс. рублей;
2019 год - 28 148,0 тыс. рублей;
2020 год - 28 148,0 тыс. рублей,
б) внебюджетных источников - 77 821,6 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 11 465,0 тыс. рублей;
2015 год - 10 737,1 тыс. рублей;
2016 год - 11 059,9 тыс. рублей;
2017 год - 11 139,9 тыс. рублей;
2018 год - 11 139,9 тыс. рублей;
2019 год - 11 139,9 тыс. рублей;
2020 год - 11 139,9 тыс. рублей
".

12. В приложении № 2 Программы:
12.1. Графу "Цели и задачи подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является развитие детско-юношеского спорта.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение уровня доступности качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детей.
2. Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
".

12.2. Графу "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансовые средства на реализацию подпрограммы формируются из федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы - 3 039 242,6 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 476 153,4 тыс. рублей;
2015 год - 418 848,2 тыс. рублей;
2016 год - 428 848,2 тыс. рублей;
2017 год - 428 848,2 тыс. рублей;
2018 год - 428 848,2 тыс. рублей;
2019 год - 428 848,2 тыс. рублей;
2020 год - 428 848,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
б) федерального бюджета - 1 650,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 650,0 тыс. рублей,
б) бюджета Республики Башкортостан - 3 244,8 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 244,8 тыс. рублей,
а) местного бюджета - 2 845 405,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 436 181,4 тыс. рублей;
2015 год - 393 204,0 тыс. рублей;
2016 год - 403 204,0 тыс. рублей;
2017 год - 403 204,0 тыс. рублей;
2018 год - 403 204,0 тыс. рублей;
2019 год - 403 204,0 тыс. рублей;
2020 год - 403 204,0 тыс. рублей,
в) внебюджетных источников - 188 942,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 35 077,2 тыс. рублей;
2015 год - 25 644,2 тыс. рублей;
2016 год - 25 644,2 тыс. рублей;
2017 год - 25 644,2 тыс. рублей;
2018 год - 25 644,2 тыс. рублей;
2019 год - 25 644,2 тыс. рублей;
2020 год - 25 644,2 тыс. рублей
".

12.3. Раздел 2 "Цели и задачи муниципальной подпрограммы" считать разделом 3 приложения № 2 Программы и изложить в следующей редакции:
"3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является развитие детско-юношеского спорта.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение уровня доступности качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детей.
2. Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
3. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей и подростков.".
13. В приложении № 3 Программы:
13.1. Абзац третий после слов "физкультурно-оздоровительной работы" дополнить словами "и создание инфраструктурных условий для занятий физической культурой и спортом".
13.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Эффективная реализация поставленной цели может быть обеспечена путем выполнения следующей задачи - развитие инфраструктуры и материально-технической базы сферы физической культуры, спорта и повышение эффективности формирования и использования средств бюджетов всех уровней на развитие физической культуры, спорта.".

Управляющий
делами Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
А.М.БАКИЕВА


------------------------------------------------------------------